2023-02-06
岗位职责:
1. 协助制定内部审计制度等内部管理文件;
2. 开展内控检查,从内部控制和风险管理的角度,对各个业务流程进行检查,评价相关流程的合理性、有效性、合规性,针对发现的问题和风险提供相应的改进或防范措施,并推进解决,从而完善内部控制体系;
3. 制定内部审计计划,按照计划实施专项审计,包括不限于:常规审计、专项审计、内部控制评估等财务审计、管理审计及其他专项审计工作等;并负责所涉及审计事项、工作底稿、报告、审计发现问题跟进整改、管理建议等事宜;
4. 为内控内审及风险管理工作进行宣传、培训;
5. 对接、协调外部审计工作;
6. 公司分配的其他内部控制、内部审计相关工作。
任职资格:
1. 具有良好的政治素质、严格遵守组织纪律、热爱本职工作、工作责任心强、坚持原则;
2. 财务、会计、审计及企业管理等相关专业本科及以上学历;
3. 熟练使用Word, Excel, PowerPoint, Visio等办公软件;
4. 注册会计师或注册内部审计师资格优先;
5. 2年以上内审或相关工作经验,有会计师事务所工作经验者优先;良好的沟通、协调及管理能力,具备良好的职业道德和团队协作精神。
友情链接:百度 | j9游会真人游戏第一品牌
在线留言
请留下您的宝贵意见或建议及联系方式(邮箱或电话),方便我们能及时回复您!
北京j9游会真人游戏第一品牌生物技术股份有限公司
一家专业从事基因治疗药物、重组蛋白质类药物和眼科用药物研发、生产及销售的创新型生物制药企业。
手机版网站
下肢缺血科学研究
心梗科学研究
版权所有 北京j9游会真人游戏第一品牌生物技术股份有限公司 京ICP备13017729号 网站建设:中企动力 保定
1. 初试
(1)人力资源部与用人部门负责人共同面试:单人/集体面试
(2)专业考核:应聘相关岗位所需的专业知识考核
(3)书面审核,并验证毕业、学位等证书真伪
(4)背景调查:人力资源部根据候选人情况进行背景调查
2. 复试: 总裁面试
3. 录用: 复试结束5个工作日内,人力资源部以邮件的形式发送录用通知书给面试合格人员,并电话通知本人入职。
入职提交材料
1. 个人1寸照片4张
2. 身份证原件
3. 最终学历、学位证书原件
4. 应聘相关的资格证书原件(如有请提供)
5. 体检报告(二级以上医院或正规体检机构)
6. 原单位离职证明原件
7. 北京银行卡复印件(工资卡)
其他事项
1. 应聘者需确认是否符合应聘资格。
2. 递交材料完备的情况下方可接纳,所有材料不予返还、不得更改。
3. 递交材料或证明材料与事实不符或不符合有关规定,将终止面试直至取消应聘资格。
其他事项请与人力资源部联系(010-82890893-8006)。